设备自查报告

时间:2024-07-22 09:59:26 自查报告 我要投稿
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设备自查报告

  在经济发展迅速的今天,报告使用的频率越来越高,报告具有成文事后性的特点。我们应当如何写报告呢?下面是小编帮大家整理的设备自查报告,仅供参考,大家一起来看看吧。

设备自查报告

设备自查报告1

  根据昭化区相关部门的指标要求,我公司迅速开展了对特种设备及特种作业人员的全面自查自纠活动,重点落实了对特种设备事故隐患的排查整改工作,通过本次自查自检活动,公司特种设备事故隐患排查工作基本到位,但也存在一些需完善的问题,现将自查自检情况总结汇报如下:

  一、基础情况:

  我公司主要特种设备现有:

  1、蒸汽锅炉2台:

  2、杀菌釜2台:

  二、特种设备自查自检情况:

  1、对操作人员进行安全教育培训,制定培训计划:

  2、进行了安全生产的指导,但未制定安全生产制度:

  3、对设备也进行了定期检验,但未制定定期检验制度:

  4、未制定安全管理考核奖惩制度。

  三、所有特种设备作业人员必须经安全技术培训、考核,持证上岗。

  四、整改计划情况:

  对照《通知》要求针对查出的.问题,公司一定落实到相关部门负责人及时进行细化整改,并完善和制定相关的制度,加强安全教育培训,使设备正常、高效安全运转。

设备自查报告2

  为加强学校食堂管理,提高安全卫生意识,XX一中长期以来把安全卫生工作放在第一位,抓平时,重细节。根据县教科局20xx年全县学校食品安全专项行动工作方案要求,我校食品安全工作监管小组对学校的食堂卫生工作展开了全面、认真的自检自查,现将自检自查情况报告如下:

  1、食堂硬件设备比较齐全;

  2、生进熟出流程合理;

  3、总体环境卫生清洁;

  4、各部标识比较清楚;

  5、工作人员健康证齐全;

  6、灭蚊、防鼠、防蝇设备全。

  7、进货渠道合法,索证、索票做得比较好。

  8、食堂管理档案较好。

  不足:

  1、装原料的塑料袋应该用食品级卫生袋;

  2、消毒过程不够科学,使餐具不能完全消毒;

  3、留样容器不合格,冰柜温度过低,量不足;

  4、生熟食品容器区分不明显;

  5、食品摆架不足;

  针对以上不足,下学期之前彻底整改,确保师生就餐安全。

  设备自查报告为整体提升自助设备安全防护能力,根据《关于开自助设备风险安全检查的通知》的.要求,结合我行实际情况,根据我行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:

  一、基本情况

  截止目前,XX县安装自助设备共计9台(含营业所),其中,穿墙式在行ATM自助寸取款机7台,大堂式在行自助转账机2台。县支行并配备两名自助设备管理员。一人负责管理钥匙一人负责管理密码。

  二、自查工作情况

  (一)《ATM加钞登记簿》填写规范,做到一日三查,《青海省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写,《青海省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。

  (二)全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。

  (三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。

  (四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。

  (五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

  (六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。

  (七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

  (八)按会计要求妥善保管流水日志纸。

  (九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

  (十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞取款测试。

  (十一)针对大堂式在行自助取款设备,未设置一米线,我社已整改完毕。以上是同仁联社自助设备专项安全自查工作情况。今后,同仁联社还将加大力度开展自助设备专项安全自查作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。

设备自查报告3

  20xx年3月31日接到合规部通知后,非常重视此项工作,于当日日终后组织全体员工学习了农行和田李玉广案例剖析,并在会后对照自身工作进行了讨论及自查,现将自查情况汇报如下:

  1、ATM钞箱钥匙由支行库管员管理,人员变动时严格按照规定办理交接,并在重要物品交接登记薄中进行登记。

  2、保险柜钥匙由柜员轮流保管,人员变动时做到了平行交接,并在重要物品交接登记薄中进行登记。

  3、办理银行卡批量开卡业务时,由单位人力资源管理部门核实客户身份证原件,经核实无误后向营业部提供客户身份证复印件,由营业部经联网核查无误后办理开卡。若核查不能通过时,联系客户本人提供另一身份证明文件方可办理。营业部在办理该业务时完全按照上述操作流程处理,不存在风险隐患。

  存在没有身份证原件的情况下,凭身份证复印件办卡的个别现象 ,该类业务是因代发工资批量办卡时客户未及时给单位提供身份证复印件,造成后期补办时由单位经办人员代办的现象,营业部根据联网核查后按代理人代办处理了该类业务。 办理银行卡开卡业务时,个别柜员存在先开卡后核查现象,已对柜员做出批评教育。

  4、大额存取款严格按照规定办理,执行预约制度,并履行审批手续。

  5、企业网银办理时存在提供资料不全的现象,现正督促企业整改。

  吐哈分行营业部将以此案件为警钟,在较长时间内对照自身工作不断进行自查、排查及剖析工作,严格控制风险,为吐分行合规经营做出自己的贡献。

  昆仑银行吐哈分行营业部

  20xx年4月5日

  XX分行自助设备专项安全自查报告

  为整体提升自助设备安全防护能力,根据《XX银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》(银监办发〔20xx〕75号)文件相关要求,结合我行实际情况,根据我行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:

  一、基本情况

  截止目前,我行自助设备的统计情况如下:

  自助设备网点:总共有33个自助设备网点,其中6个在行式自助网点、27个离行式自助网点。

  自助设备机具数量:总共有59台自助设备,其中单取款机21台,存取款一体机(CRS)33台,查询机3台,自助封包机2台。

  二、自查工作情况

  1、我行的自助设备机具的维护、清机、加钞、清分、卫生保洁全部外包给广电运通金融电子有限公司,由广电运通派驻员工到我行进行专项服务。自助设备日常管理职责归属我分行运营管理部,由运营管理部对自助银行的工作进行监督、检查、指导。

  2、我行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的.客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,图像信息包括日期时间。

  3、设备管理人员变更按规定更换密码并记录,每季度定期更换密码,备份密码按要求保管。

  4、钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。

  5、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

  6、加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。

  7、外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

  8、按会计要求妥善保管流水日志纸。

  9、机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

  10、加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。

  二、自查中存在的问题及整改情况

  1、在检查中发现个别ATM自助网点内部的电灯损坏、空调漏水等问题,已经安排电工全部维修完毕。

  2、XX支行的自助设备没有焊接,现在已经焊接了地板钢条,但ATM机身与地板钢条没有焊接,需要再做一次焊接,已安排师傅进行整改,计划于20xx年7月底前将所有自助机具的焊接问题全部整改完毕。

  以上是我分行自助设备专项安全自查工作情况。今后,我分行还将加大力度开展自助设备专项安全自查、整改工作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。

中国XX银行XX分行

  20xx年xx月xx日

设备自查报告4

  近年来,我院的机要通道工作在市院办公室XX县保密局指导下,严格贯彻《保密法》和检察机关机要保密工作有关规定,不断强化措施,加强管理,取得了一定成绩,荣获全省“一级标准密码机房”称号。在收到陕检办发21号文件和高检院9号文件后,院党组十分重视密码设备情况的检查考核,安排人员对本院相关密码设备,严格按照文件要求进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:

  一、领导重视,机构健全

  我院领导历来重视检察密码工作,专门成立了由检察长、副检察长、办公室主任及保密工作人员组成的密码工作领导小组,检察长彭生民担任密码领导小组组长,亲自主抓本院密码工作,并将密码工作列入院党组议事日程,及时研究解决密码工作中的具体问题,经常性对本院的密码工作进行督促和检查。同时配备有政治上可靠的密码工作人员一名,专职从事本院保密和密码传真工作。同时将密码学习管理纳入年终科、室、局工作考核项目,实施奖惩机制,对于全年密码工作无事故的科、室、局奖励年终考核积分,对于出现失泄密事件的科、室、局考核实行一票否决。

  二、加强保密教育,提高干警保密意识

  为了提高本院全体干警的保密工作政治和业务素质,多年来院里坚持征订《保密工作》杂志作为干警保密工作学习重要资料,坚持每个月至少组织全体干警进行一次保密教育,并配合全市“保密宣传月”开展多种形式的保密宣传,并和每名领导和干警签订了保密协议。办公室特别加强对密码管理人员的教育和管理,坚持逢会必讲密码安全,逢节必查密码管理。在今年保密宣传月活动期间,除组织全院干警认真学习保密法制宣传教育材料外,还组织干警上街向广大群众做保密法制宣传活动2场次。通过狠抓保密教育工作,使本院干警的保密意识得到很大程度的提高,保证了密码工作的更好开展。

  三、加强密码工作管理,确保万无一失。

  我院坚持认真落实上级院关于密码机房达标的各项要求,在经费十分紧张的情况下,加大投入,建成符合“三铁一器”,并安装了空调等装置。多年来,我院坚持密码工作管理常规化,严禁非密码操作人员进入机房,要求密码操作人员出入关闭门窗,坚持上下班检查密码设备的习惯,坚持月查月报制度和节假日前检查制度。办公室负责人和主管检察长每逢节假日,及时强调密码安全的重要性,亲自例行节假日检查,并安排好值班人员,确保设备安全正常运行。经过多年的努力,密码操作人员养成了良好的工作习惯,坚持进出机房随手关门,认证卡置于铁皮柜中,加锁保证安全,定期检查,及时上报有关情况。

  四、健全制度,加强密码工作规范化建设。

  为了加强本院密码工作规范化建设,院党组先后研究制订了本院《密码设备管理制度》、《机房管理制度》、《机房出入管理制度》、《》等密码工作制度。在制订密码工作制度的.同时,加强密码工作制度的落实,院里把密码工作制度的落实纳入科室年终绩效考核的内容之一,从而保证了密码工作制度落到了实处,使我院的密码工作有章可循,密码工作走上了规范化轨道。

  五、对照密码设备保密检查内容检查情况

  (一)本院密码设备保管情况:机要通道所在的密码机完好再用,所使用的ic卡、u盘、安装光盘、说明书等资料都全部齐备,数量于登记一致。

  (二)密码业务资料管理情况。密码工作的规定、通知、密码设备台帐等业务资料都保管完善,存放在统一的铁皮柜内,密码设备台帐内容准确、完整,进行过一次交接,有完整的交接手续。

  (三)安全坏境情况落实。我愿密码机房铁门铁窗,配备了电话联网防盗报警器,防范措施到位。密码设备的计算机未进连接过互联网,不存在交叉使用移动存储介质。不足之处是,我院没有完善的门禁监控系统。

  虽然我院密码设备自查没有发现违规情况,但我们决心以这次自查为契机,狠抓本院密码工作,使我院的密码工作做到万无一失,在今后工作中为检察事业做出更多更大的贡献。

设备自查报告5

  为保证电气设备安全正常的工作,防止各类事故发生,针对实际情况,分厂与4月25日至5月23日对分厂重点区域,重点电气设备进行检查,现将检查结果汇报如下:

  一、所检查的.项目:

  1、1#、2#堆取料机配电房检修。

  2、新厂1#变电所检修。

  3、老厂2#变电所检修。

  4、配煤室配电盘检修。

  5、各工段电机接线柱及操作柱检修。

  6、电缆沟、桥架的清理检修。

  二、检查基本情况

  1、所查配电室、配电房无漏雨渗水现象。

  2、配电室、配电房都有降温设施,温度适宜。

  3、各工段电机接线完好。

  4、各电缆沟垃圾、淤煤进行彻底清理,各供电线路排列整齐。

  三、个别问题

  1、配电房控制振动筛的接触器不灵敏。

  2、配电房控制焦1的中间继电器指示灯损坏。

  3、晾焦台放焦控制室三号操作台按钮需更换。

  4、1#、2#堆取料机滑触线位置有移动,需处理。

  四、问题整改

  1、对配电房控制振动筛的接触器进行更换。

  1、对配电房内控制焦1输送机的中间继电器进行更换。

  2、对放焦控制室三号操作台按钮进行更换。

  3、对1#、2#堆取料机滑触线进线、出线口进行整改。

  五、工作中发现的问题

  1、煤1皮带输送机、煤2皮带输送机、煤5皮带输送机三条皮带无相关联锁装置。现已增加无线通讯装置进行联锁。

  2、1#堆取料机液压站油泵电机需进行保养。已对两台电机进行保养。

  在这次春气设备检查中,分厂对检查不来的电气设备问题要求 立即进行整改,确保电气设备安全工作。同时,在工作中发现了其他电气设备问题,说明在日常的点巡检中工作不到位,需加强点巡检工作力度。

设备自查报告6

  落实机电设备安全专项监察工作自查报告为保障煤矿安全生产,根据山西煤矿安全监察局文件《关于组织开展煤矿部分机电设备安全专项监察工作的通知》【晋煤监技装(20xx)247号】、长治市监察分局《关于组织开展煤矿部分机电设备安全专项监察工作的通知》【长煤监(20xx)135号文】、襄垣县煤炭工业局转发市煤监分局《关于转发(关于组织开展煤矿部分机电设备安全专项监察工作的通知)的通知》【襄煤字(20xx)304号】文件精神,我公司及时组织有关人员对本矿机电系统进行了详细自查,自查结果如下:

  1、煤矿机电、设备管理制度及落实情况

  建立健全了煤矿机电、设备管理制度,并进行了落实,系统运行良好。

  2、设备及工艺淘汰方面

  按照国家第一、二批明令禁止井工煤矿使用的设备或工艺目录的`要求,进行了详细的检查,没有发现存在使用禁止或淘汰设备工艺。按照国家第三批明令禁止井工煤矿使用的设备或工艺目录的要求,做出了淘汰计划,并按计划正在积极开展淘汰工作。

  3、井下空气压缩机的安全管理情况

  落实了《国家安全监管总局办公厅国家煤矿安监局办公室关于进一步加强煤矿用空气压缩机安全管理的通知》(安监总厅煤装【20xx】195号)等文件精神。对我矿地面空气压缩机进行了详细的检查。

  1.空气压缩机于20xx年4月23日经山西煤矿矿用安全产品检验中心检测,断油保护、过流保护、超温和超压保护、过载、短路、断相保护齐全合格,各种压力容器已经过相关部门检验安全有效。

  2.我公司井下目前全部使用地面压风系统对井下进行供气,井下无空气压缩机。

  4、设备淘汰方面

  经过近几年的装备投入,我矿井下已全部淘汰了不符合国家安全标准或行业安全标准的电器设备,使用的井下器材、仪表、仪器防护用品等均符合国家规定。

  5、严查电器失爆方面

  我矿制定了由矿生产部调度指挥中心组织检查每星期不少于一次、科队组织检查每星期不少于两次、班组自查每星期不少于三次、每班专人检查等一系列的排查制度,查出的问题要进行责任追究,由个人连带班组、班组连带科队、科队连带分管矿长,形成了责任连带机制,保障了我矿机电系统在电器管理方面的坚实基础。

  6、压风自救系统建设情况

  根据我矿实际情况,地面安装了LGFD75/011D型螺杆空气压缩机2台,电机功率75KW。

  井下安设管路:井口向下沿采区皮带巷到33107综采工作面安设型号为DN—80钢管20xxm作为主管路;由此分三路向各地点供气:支管路全部采用型号为DN—65的钢管,约3800m:

  第一分支从井底车场至上山轨道巷33105段;

  第二分支从中央变电室门口至四部皮带机尾;

  第三分支从中央变电室至西下山8。

  全部管路安装到位并正常运转。每一分支管路间隔50m设一组压风自救点,目前各分支管路正常运行。

  为了达到正常和安全使用,井下总管路由机电科负责管理和维护,各区域的分支管路由通风科负责管理和维护,地面设备由机电科派专人管理,定期维护和更换部件、油液等。

设备自查报告7

  根据南京市质量监督关于全市开展油气管道、燃气管网安全生产专项检查的通知(宁安委【20xx】45号)文件要求,我公司迅速成立了自查自纠小组开展了针对特种设备及特种作业人员全面的自查自纠工作,重点落实特种设备的事故隐患排查工作,确保特种作业人员持证上岗,加强安全培训。通过此次活动我公司特种设备的故障隐患排查基本到位。现将自查自纠汇总报告如下:

  一、我公司特种设备压力管道及安全附件如下:

  1、特种设备2台:压力容器1台、电动单梁起重机1台

  2、压力管道长度500米左右

  3、压力表1块 、安全阀1只

  二、特种设备自查自纠情况说明:

  一期2台特种设备均已正常使用,而且均在检验期之内。压力管道长度约500米已正常使用,储气罐压力达到0.70MPA时机器停止运行,压力表及安全阀均已校验完毕。

  三、特种人员上岗证件自查情况说明:

  已在第一时间内到相关部门培训争取尽快取得该资格证

  四、限期整改情况说明:

  1、关于压力管道做安全标识

  2、相关工作人员必须严格按照规章制度操作

  五、培训教育情况:

  公司组织了相关部门召开特种设备安全培训学习,主要针对特种设备使用及加强操作人员的`安全意识,杜绝事故隐患从而达到此次培训目的。

  威尔伯转向系统(南京)有限公司

  20xx年12月9日

设备自查报告8

  一、总体情体:

  北五村中心小学系上马台镇一所平房小学,它将于这学期末与大康庄完全小学合并,合并后改为上马台镇第二小学。新学校在原址上建设,现正处于施工阶段。因此我校各室现已配备不齐,下面就将我校教学仪器现状自查如下:

  1、图书室:此室现仍保留,现存图书共计48种,图书数量合计1032册。

  2、微机室:此室由于施工教室不够现已暂时取消,现有微机台数为20台。

  3、其它室:由于房屋数量有限,其它教学仪器合并放入此室中,现有体育器材17种,共计161件,科学仪器23种,共计90件。现各室虽配备不齐,但管理和使用仍严格按照上级要求严格执行。

  二、教学仪器的管理与使用

  1、教学仪器的管理

  学校中各室虽不齐但对仪器的管理做到了:

  ①各类仪器分类明确,各室有仪器登记台帐,清楚地记明每种仪器的名称、仪器种类和仪器数。

  ②学校对各种教学仪器的台帐进行汇总、设立明细帐,做到了对教学仪器的安全管理。

  ③对于教学仪器的检查做到领导周周查,并且有检查记录,确保了教学仪器的正常使用。

  ④成立了教学仪器管理领导机构和职责,而且教学仪器管理人员均具有大专及以上学历,且具备管理方面的专业特长,具有较强的责任心和业务素质。

  2、教学仪器的使用

  (1)各室在教学仪器的使用上都有使用记录或借用记录,比较详细的记录了仪器的使用情况和出现的问题,确保了教学仪器功能的发挥。

  (2)各室仪器做到了定期保养与维修。且有保养和维护的记录,从制度上保障教学仪器设备处于良好的状态。

  (3)在使用过程中确保了仪器的安全。做到不挤压、不乱放,同时按“六防四不”的要求保证了仪器的整洁完好。

  (4)教师在教学仪器的使用上做到有计划有记录有总结。对于仪器的使用做到组织到位,使用得当、合理。

  3、教学仪器管理和使用制度

  (1)各室有各室的制度而且制度张贴上墙,并附档案中。

  (2)制度的执行有专人负责。责任到人,以防出现问题。

  (3)各室的档案保存完好。由各室仪器负责人负责整档。这样从双方面制约仪器的正常使用。

  三、教学仪器自查情况汇总

  总之,我校在上级的领导下,在现有条件下,认真做好了教学仪器的管理和使用。认真开展实验工作。保证了各室规章制度的全面落实。规范了教学仪器的使用程序,确保了教学仪器发挥它的效能。

  根据集团公司市场管理部的安排,我们上游东部检查分团一行9人,从8月2日至6日在华北局进行设备检查。这次检查是集团公司重组以来的第一次,集团公司领导和市场管理部十分重视,专门提出了具体要求。检查组来到华北局首次进行检查尝试,由于时间短、任务重,加之我们的水平有限,走马观花,总结难免有遗漏和不完善的地方,请华北局的领导和同志们谅解。

  一、设备检查的具体做法。

  设备检查一方面是针对设备购置、基础工作、现场管理、维护保养及油水管理、维修、报废、设备等设备寿命周期全过程管理的检查,另一方面对全员设备管理进行检查。根据油田企业的`特点,我们采取了“听、查、问、拆”的检查方式,在几天的检查中,我们先后听取了华北局和第三、第四钻井工程公司、井下作业公司以及压裂大队、50645、40545、40543、40541钻井队的设备管理工作汇报;查看了这些单位的管理制度、设备档案、维护保养记录及自查自改情况等,现场查看了四个钻井队、压裂大队等单位的设备管理情况;询问了设备管理者和操作者“四懂三会”、“油水管理”、“十字作业”等管理知识,并现场演示了设备巡回检查过程。局部拆检了柴油机、泥浆泵等10余台设备,还检查了机化公司固控系统的制造。在钻井队的检查中,我们分了5个组,对现场的基础管理、钻井设备进行了抽查,并作了现场讲评,肯定了工作中的成绩,指出了存在的问题,提出了整改的要求。

  二、华北局在设备管理方面的特点。

  通过短短几天的设备检查,我们认为华北局的领导,对设备管理工作非常重视,各项管理制度健全,加大了装备更新改造的投入,在设备管理方面做了扎实有效的工作;各基层队设备管理工作引起了全员的`高度重视。耳闻目睹了华北局在设备管理方面所做的工作,深刻感受到了华北局在设备管理方面取得的成绩。

  1、高度重视设备大检查工作。

  华北局在接到集团公司“关于开展设备管理大检查的通知”文件后,成立了设备检查领导小组,及时转发了集团公司的检查文件,并作了具体安排。二级单位进行了自查自改,管理局成立了七个专业检查组,对全局44个二级单位的设备管理工作进行了全面检查,总结了经验,发现了问题,明确了设备管理工作今后的'努力方向,为集团公司的检查工作奠定了基础。针对集团公司检查组检查基层队伍过程中发现的问题,钻井三、四公司、井下作业公司高度重视,召开了专门会议,迅速提出了问题的整改意见和方案,并落实到位,八月五日就收到了受检单位的反馈意见。检查组总的印象是,华北石油管理局对设备管理大检查高度重视,态度端正,整改雷厉风行。

  2、设备管理体制和制度

  群众性的设备管理三级网络健全。管理局成立了以主管副局长为主任的设备管理委员会,各二级单位也都成立了厂、处级设备管理委员会,各基层队成立了设备管理小组。定期召开设备管理会议,研究设备管理有关事项,并有原始记录。

  专业设备管理机构健全。管理局恢复了在重组改制过程中已撤消的设备管理职能部门,重新成立了设备管理处。各主要二级单位设有专职的设备管理科室,三级单位设有机动组,基层队有专职设备管理人员。管理局坚持半年检查一次,二级单位每季检查一次,三级单位每月检查一次,小队每周检查一次,岗位天天检查的设备检查制度。

  整章建制工作成效显著。设备管理处一成立就从建章立制做起,狠抓基础工作,在短短的几个月内就汇编了18册、1500万字的《设备操作维护规范与管理制度》,对规范基层的设备管理,指导操作者正确维护和操作设备,延长设备使用寿命,降低设备维修费用,促进职工素质和设备管理水平的提高,为全员设备管理打下了基础。做了各油田想做而没有做的事。

  3、装备购置和更新改造

  重组改制后,管理局决策层充分认识到装备是工程技术服务单位创市场的准入证,是生存发展的基础。几年来,加大了装备更新改造投入,共投资18.2亿元。在充分考虑装备的先进性、可靠性、经济性、可维修性的基础上,以满足工艺技术不断发展的需要为前提,购置了符合本企业实际的装备,增强了施工作业单位的装备实力和技术档次,提高了参与市场的竞争能力,设备新度系数由0.3提高到0.57。

  在检查资料的过程中,随机抽查了HQ—20xx压裂车、XJ750修井机、ZJ50DBF、TDS—11SA进口顶驱关键设备的前期调研、可行性研究报告、技术协议的签订、监造和验收相关资料,总体上讲,各种资料齐全,符合集团公司对重大关键设备的购置要求,但TDS—11SA相关资料还不够完善,希望高度重视重大关键设备的购置工作。

  4、设备管理

  大部分单位在设备现场管理中,能够狠抓以“十字”作业为主要内容的各项管理制度的落实,注重设备的使用与维护,保证了设备的安全运行,开展了有效的设备管理活动。

  一是开展了设备的年审工作,年审范围从设备主机配置、设备性能及完整性、油水管理、“十字”作业、外围配套、生活设施、人员配置及资料等都作了具体规定,进行量化考核。这是一种管理创新,通过开展这项活动,使各单位设备现场管理水平有了较大程度的提高。

  二是强化了设备油水管理,不断提高油水管理水平。井下作业公司压裂大队把设备油水管理同延长设备使用寿命、降低油料消耗、降低维修费用联系起来,严格执行润滑油的“五定”制度,实行定期监测,按质换油的方法,各种设备油品按质换油率达到90%以上。设备冷却液经过实践进行优选,从源头上杜绝不合格冷却液的使用。

  三是严格执行岗位责任制,狠抓“三基”工作,严格执行日常维护保养制度。依据设备的保养作业要求,坚持回场检验和三级保养,每次保养时间都按规定执行,有保养人签字,保证了设备的正常运转。

  四是井下压裂大队将设备管理指标分解到班组和单车,落实到岗位,人人有责,形成了台台设备有人管,人人参与设备管理的良好局面。

  5、设备管理信息化建设初见成效。

  已经建立了局机关到二级单位和部分三级单位的网络系统,开发了设备管理软件,初步实现了信息统计和业务管理的部分功能,特别是大型设备的技术档案初步实现了数字化。提高信息的真实性、和准确度,也提高了信息管理的效率。

  三、问题与建议

  设备管理制度制定以后如何落实到位,设备现场管理是设备工作的重点和难点。设备管理要注重细节、注重效果,向设备管理深度延伸。通过检查,我们发现基层队的设备管理水平还不够平衡,还存在着一些问题,需要改进提高。

  1、40541钻井队的ZJ40L钻机装机功率偏小,匹配不合理,2台8V190柴油机带钻盘、绞车和1台泥浆泵,正常钻进时长期单泵组打钻,油耗增高,难以满足工艺要求,建议管理局考虑改造问题。

  2、50645钻井队使用的复合驱动钻机,它的先进性之一就是具有自动送钻功能,转盘无级变速和扭矩显示功能,而这些功能对提高机械钻速,延长钻头使用寿命,保证井下安全有着直接的作用,而这台钻机已打完一口井,还尚未使用。建议强化职工培训,提高队伍素质,加快设备新技术的消化和吸收。使先进装备尽快发挥其功效。

  3、分清设备管理职责,管理部门应该明确,操作者在设备管理方面应该干什么,怎么干,尽快编制设备的润滑路线图和润滑周期表,下发到基层队。提高操作者的设备管理意识,从“要我管”向“我要管”转变。

设备自查报告9

  为保障人民群众的生命安全,提高人民群众的生活质量,本着:“以人为本,患者至上”的原则,我们针对鲁卫医字[20xx]59号和卫办医政函[20xx]391号文件精神,在济宁市卫生局的指导下,组织本院相关人员重点就全院医疗器械、设备进行了全面检查,现将具体情况汇报如下:

  一、加强领导、强化责任,增强质量责任意识。

  医院首先成立了以分管院长为组长、各科室主任为成员的医学装备管理委员会和医疗器械临床应用安全管理委员会,把医疗设备安全的管理纳入医院工作重中之重。加强领导、强化责任,增强质量责任意识。医院建立、完善了一系列医疗器械相关制度,以制度来保障医院临床工作的'安全顺利开展。

  二、为保证购进医疗器械、设备的质量和使用安全,杜绝不合格医疗设备进入,本院特制订医疗设备采购管理制度。对购进的医疗设备所具备的条件以及供应商所具备的资质做出了严格的规定。

  三、为保证入库医疗器械、设备的合法及质量,认真执行医疗器械入库制度,确保医疗器械的安全使用。

  四、为了准确、安全使用医疗设备,我院定期组织业务学习,请专业技术人员进行设备使用培训,并取得了良好的效果。

  五、做好日常保管工作,我院部分医疗设备比较贵重,在我院技术人员定期自检维护的同时,定期请厂家技术员检查校正。

  六、加强不合格医疗器械的管理,防止不合格医疗器械进入临床,我院特制订不良事件报告制度。如有医疗器械不良事件发生,应查清事发地点、时间、不良反应或不良事件基本情况,并做好记录,迅速上报医疗器械监督管理部门。

  七、我院今后医疗器械工作的重点

  切实加强医院医疗器械安全工作,杜绝医疗器械安全事件发生,保证广大患者使用医疗器械安全,在今后工作中,我们打算:

  1、进一步加大医疗器械安全知识的宣传力度,落实相关制度,提高医院的医疗器械安全责任意识。

  2、增加医院医疗器械安全工作日常检查、监督的频次,及时排查医疗器械安全隐患,牢固树立“安全第一”意识,服务患者,不断构建人民满意的医院。

  3、继续与上级部门积极配合,巩固医院医疗器械安全工作取得成果,共同营造医疗器械的良好氛围,为构建和谐社会做出更大贡献。

设备自查报告10

  为整体提升自助设备安全防护能力,根据《关于开展全省农村信用社自助设备专项安全检查的`通知》要求,结合xx联社实际情况,根据xx联社自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:

  一、基本情况。

  截止目前,xx联社安装自助设备共计xx台,其中,穿墙式在行ATm自助取款机xx台,穿墙式在行存取款一体机xx台,大堂式在行自助取款机1台。

  二、自查工作情况。

  (一)《ATm日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《xx省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写,《xx省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。

  (二)全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。

  (三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。

  (四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。

  (五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

  (六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存xx个月,内置监控数据保存时间至少xx个月。

  (七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

  (八)按会计要求妥善保管流水日志纸。

  (九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

  (十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。

  (十一)针对大堂式在行ATm自助取款设备,未设置一米线,我社已整改完毕。

设备自查报告11

  为整体提升自助设备安全防护水平,根据《xx银监分局办公室关于转发展开业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》文件相关要求,结合村镇银行实际情况,根据村镇银行自助设备安全防范制度,展开了自助设备专项安全自查工作,现将相关情况汇报如下:

  一、基本情况。

  截止当前,村镇银行安装自助设备共计3台,其中,穿墙式在行ATM自助取款机3台,安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行ATM。

  二、自查工作情况。

  (一)《ATM日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《村镇银行自助设备现金差错登记簿》准确填写,《村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已即时现场整改。

  (二)村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的.客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程实行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。

  (三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。

  (四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求实行记录。

  (五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

  (六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。

  (七)外来人员进出按要求实行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

  (八)按会计要求妥善保管流水日志纸。

  (九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

  (十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中实行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金实行分别清点,加钞完毕后做取款测试。

  三、自查中存有的问题及整改情况。

  (一)在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章,已即时现场整改。

  (二)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻微渗水,已立即查明原因实行了整改。

  (三)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较长存有防爆灯损坏,已通知办公室购买安装。

设备自查报告12

  为进一步规范自助设备操作规程,切实提高自助设备风险防范水平,××银行根据银监会办公厅关于银行自助设备管理风险提示的通知要求以及各项自助设备管理规章制度,组织开展了辖内自助设备风险自查工作。

  一、加强组织领导,制定可行方案。

  ××银行成立了以行长为组长、副行长为副组长、信息科技部、安全保卫部、自助设备网点负责人等人员为成员的自查工作小组,制定了详细可行的自查工作方案和自查表,采用非现场视频监看及现场检查方式,力求将该项工作做到细致到位、确有成效。

  二、细化检查内容,力求全面到位。

  检查内容涵盖自助设备设施情况、自助设备操作规程管理情况、相关登记簿记录三大项,其中又有24个小项,包括自助服务区环境、加钞区、自助设备外置、自助设备视频监控、自助设备密码与钥匙、自助设备轧账、钞票清分及冠字号码、自助设备现金查库情况、自助设备视频监看及现场巡查、自助设备银行卡差错处理流程以及如自助设备钞箱登记簿等与自助设备管理有关的6个登记簿、自助设备建档等内容,确保全面细致。

  ××银行深刻认识加强自助设备管理,提高运营效率和服务质量,提升整体运营能力和服务水平的'重要性和意义。制定实施计划,落实责任措施,深入各支行开展工作调研,为ATM自助设备运营管理系统顺利投产提供了可靠保证。在此基础上稳步推进。

  一是对现有ATM自助设备的分布、客户群体,现金流量,装卸钞人员及工作流程进行摸底排查,进行详细科学论证,以此确定该项工作的着眼点和突破口。

  三是制定投产方案和操作流程,明确“试点先行稳步推进全面投产集中运营”的投产原则,为该项工作的开展指明方向。

  ATM集中上收到市分行自助设备运营中心管理机纳入各支行的分中心管理系统。的部分目标如期实现。为确保银行卡业务多样化发展,意义。由于定位准确,目标明确,措施到位,目前该行已有三个个支行的ATM自助设备运营管理系统顺利投产,达到了预期目标,以及同业竞争,“集中供钞、;有九个支行设立分中心,集中账务、增加中间业务收入等具有重要的集中装卸、集中维护”所有17台ATM同仁联社自助设备专项安全自查报告

  为整体提升自助设备安全防护能力,根据《关于开展全省农村信用社自助设备专项安全检查的通知》(青信联〔20xx〕171号)要求,结合同仁联社实际情况,根据同仁联社自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:

  一、基本情况

  截止目前,同仁联社安装自助设备共计7台,其中,穿墙式在行ATM自助取款机4台,穿墙式在行存取款一体机2台,大堂式在行自助取款机1台。

  二、自查工作情况

  (一)《ATM日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《青海省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写,《青海省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。

  (二)全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。

  (三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。

  (四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。

  (五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

  (六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。

  (七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

  (十)按会计要求妥善保管流水日志纸。

  (十一)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

  (十二)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。

  (十三)针对大堂式在行ATM自助取款设备,未设置一米线,我社已整改完毕。

  以上是同仁联社自助设备专项安全自查工作情况。今后,同仁联社还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。

  同仁县农村信用合作联社

  二〇一四年六月二十日村镇

设备自查报告13

  据贵局下发的罗商发[20xx]6号文件的要求,我站积极组织人员对文件所要求项目一一进行了自查,根据《成品油市场管理办法》等有关规定和省商务厅关于做好成品油经营企业年度检查工作的通知精神要求,现将我站经营状况自查报告如下:

  一、经营管理

  在贵局的精心指导和上级主管部门的全面领导下,我站工作紧紧围绕诚信经营,发展壮大这个中心展开,努力打造好释放社会性加油站的目标, 我站一直发来都强化安全生产的意识,消除安全隐患,确保加油站的安全,开展了强三基,反三违的活动,在安全上做到了主管部门提出的:安全生产只有规定动作,一年来,我站在经营过程中,严格执行了国家有关成品油经营政策及相关管理规定,依法经营,照章纳税,有序竞争,规范操作较好,在质量、计量、消防、安全、环保等方面都没有违法、违规情况安全有序的正常开展销售工作,修订并完善了加油站应急预案,对所有预案都进行了演练,使全站员工对火灾预防,扑救有了深入的认识,并能完成对初期火灾的扑救。

  今年通过对员工思想素质的各方面培训,强化了服务意识,加油服务工作得到了全面提升,员工能做到手勤,腿勤,脑勤,规范的服务程序,赢得了顾客的好评,一年来没得顾客的投诉发生。不但巩固了老用户,还新增了一大批新用户,因而销售得到大幅提升,全年加油站销售成品油2292.409吨,其中汽油649.988吨,柴油销售1642.421吨,取得了近几年来销量的最好成绩,使销量上了一个新的台阶。

  二、存在问题

  1.开阔市场的力度不够。

  2.精细化管理工作做地不够好,各种文本填写不够及时和完整。

  3.管理人员的服务意识还有待提高。

  4.设施,设备的维护和保养工作不到位。

  三、改进措施

  1.加强市场开发力度,积极开发新客户,努力提高销售量。

  2.增强管理服务能力。

  3.加强帐务帐表管理,做到准时,准确,完整。

  4.加强员工的思想教育工作,制定完善的'考核制度和岗位练兵活动。

  5.健全应对突发事件的管理机制,培养员工应对突发事件的能力。

  6.加强设施,设备的管理,定期对加油站的设施,设备进行保养和维护。

  以上为我站本次的自检自查报告,有不到之处还望贵局给予指出,我站会一一改正。

设备自查报告14

  根据新区质监局“关于做好20xx年“两节”“会”期间特种设备大检查工作通知”的文件指示要求,我公司迅速开展了针对特种设备及特种作业人员的.全面自查自纠活动,重点落实了对特种设备事故隐患的排查整改工作,确保特种作业人员全部持证上岗,加强特种作业的安全培训,通过本次自查自检活动,我公司特种设备事故隐患排查工作基本到位,现将自查自查情况总结汇报如下:

  一、基础情况:

  我公司主要特种设备现有:三套装置共有90台压力容器、2台天车。

  二、特种设备自查自检情况:

  经对全厂压力容器进行检查后发现二期天车自查出隐患一处,为天车吊钩向上运行控制不灵敏;

  处理措施:已更换新的接触器,天车可以正常运行。。

  三、其他特种附件和警示标志牌自查自检情况:

  1、警示标牌、全套制度、告知牌等,现已结合安全标准化要求统一制作完毕,悬挂到位。

  2、连接法兰、阀门全面检查。

  3、安全阀及爆破片全面检查。

  四、特种作业人员上岗证件检查情况:

  全厂特种作业人员共24名,上岗证持有率100%,全部经过主管部门培训合格无证件过期情况。

  五、管理责任情况:

  1、 全员安全责任制今年全部签定完毕。

  2、节假日期间安排相关人员进行值班,并及时上报节假日的生产运行情况给有关领导及部门。

  六、培训教育情况:

  公司组织召开了全厂范围的特种设备安全培训教育学习会议,会议针对“特种设备安全法”“特种设备安全使用”、“特种作业人员持证上岗”及“冬季交通安全教育”等进行强化学习,并观测学习结果。

  XXXX有限公司

  20xx/2/14

设备自查报告15

  根据生化运营管理部的要求,宿州生产部设备处于20xx年10月10日至10月14日对宿州生产部各车间设备管理工作进行了全面检查。检查基本情况如下:

  1、设备点检管理:

  宿州生产部建立了一套设备点检制度及点检标准,各车间基本能够按照要求进行点检。目前存在的问题:缺少必要的点检工具,点检数据不够精确,点检分析不够专业;大部分车间都具有详细的点检图和观测位置标示,利于点检;个别车间缺少点检图及点检位置标示;设备处已经督促车间予以完善。

  2、设备基础资料管理:

  各车间都有单台设备安全技术档案(电子版),但不够完善,设备处正在进一步完善单台设备安全技术档案(电子版);各车间具备常用非标易损件图纸;但部分设备说明书缺失;近三年安装的重点设备安装资料及安装技术数据齐全但性能测试数据及达标证明材料不够齐全;在以后的设备管理工作中,设备处一定注意加强这方面的`工作。

  3、设备资产管理:

  宿州生产部有完整的设备一览表并及时更新,设备一览表与现场设备能够一一对应;每月都能够及时统计设备变动台帐并及时记录;各生产车间都有完整的设备平面布置图(电子版)。

  4、闲置设备管理:

  各车间都有闲置设备台帐,且内容齐全,存放有序并能够按时对闲置动设备进行清理、盘车维护。

  5、电仪屋所管理:

  各电仪屋所均配备挡鼠板、驱鼠器,并且都能正确使用。进线电缆沟及电缆桥架都采用绝缘泥封堵,并严格执行每周一次的防小动物检查。各等级配电柜的操作工具配备齐全,6KV以上配电室内手车运载车完好并能正常使用,登高踏步设施齐全。

  6、电仪基础管理:

  电仪车间建立了完善的电仪设备台帐、电仪设备操作规程、系统应急预案,并且各类开关标示齐全正确。电仪设备严格按照年度设备维保计划执行,但电仪设备消耗定额及电仪设备技术档案不够齐全。对新上或者修改后的自控系统上位机和下位机程序均已建立切实可用的程序备份。各配电室均具备供配电一次系统图,各仪控室均配备自控系统网络拓扑图。电仪车间严格按照每班巡检一次的电仪巡检工作要求进行巡检工作,并且留存

  巡检记录。

  7、电仪安全运行:

  现场变频器、软启动安装合理,防护措施齐备。各类现场电器、控制仪表、自控系统不存在线头裸露、防护措施缺失、异常报警的情况。电气系统严格按照《电力设备校验工作的管理规定》进行校验;按照安徽生化要求对电仪屋所、系统进行防雷接地电阻测试工作。现场电仪设备的各类安全、工作、屏蔽等接地设施完好并且符合国家要求;电仪人员作业期间的绝缘鞋、绝缘靴、绝缘手套、验电器、绝缘棒、临时接地线等防护用品佩戴齐全并定期校验。

  8、设备事故管理:

  宿州生产部严格按照安徽生化设备事故管理办法管理设备事故,并建立了完整的设备事故台帐,每月上报运营管理部。

  9、特种设备管理:

  宿州生产部严格按照安徽生化要求管理特种设备,有健全的特种设备安全生产规章制度,并配备专职安全生产管理人员;制定了全面的特种设备应急预案,配备足够的应急救援器材,并保持完好;特种设备管理、作业人员均持证上岗;各种特种设备均定期检验,确保特种设备使用安全,避免事故发生。

  通过本次自检宿州生产部设备管理工作基本符合生化运营管理部设备管理的要求;但还存在一定的差距(如把点检结果作为制定检修计划的依据我们做得还不够,新设备安装后性能测试数据及达标证明材料的整理不够完善等),在以后的设备管理工作中,我们将努力工作,消缺补漏,强调对标管理,吸取兄弟单位的经验,并严格按照生化运营管理部的要求,把宿州生产部的设备管理工作做好。

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